全程導醫網 徐州健康信息:近日,徐州市審計局公布了“2023年度徐州市優秀內部審計報告”,徐州市東方人民醫院的一份《徐州市東方人民醫院關于對某部門內部專項審計的報告》入選“優秀內部審計報告”,并予以通報表揚。
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醫院內部審計是醫院加強內部監督與管理的重要手段。近年來,醫院黨委班子高度重視內部審計工作,完善各項制度流程,夯實部門責任,加大對醫院各項經濟活動的審計監督,有力提升了內部審計質量和精細化管理水平。
一是完善規章制度,規范審計管理。醫院不斷加強制度建設,先后制定完善了審計科工作制度、醫院內部審計工作規定、內部審計工作流程、基建修繕工程審計工作流程、審計科崗位職責等一系列規章制度,規范了審計工作基本程序,確保內部審計工作有法可依,有章可循,有據可查。
二是依法依規審計,發揮內部審計監督職能。醫院嚴格貫徹執行國家審計法律、法規,審計科秉承院黨委提出的“合法、規范、效能、督查、問責”的管理理念,堅持“依法審計、服務發展”的工作方針,以提高醫院管理效能和質量為導向,充分發揮內審內控作用,切實加強對醫院各項經濟活動的事前、事中和事后的監督,對查出問題涉及違法違規的,堅決問責,較好地發揮了內部審計監督督查職能。
三是抓好整改,落實閉環管理。對于審計發現的問題,堅持邊審邊促、邊審邊改、邊審邊建的原則,推動審計查出問題第一時間整改,在審計過程中及時糾正;不能立整立改的,推動被審計科室建章立制、制定整改計劃,由審計科監督落實情況,確保整改到位,從而推動各科室在業務管理、經濟管理等方面的規范和提升,真正實現閉環管理。
下一步,醫院將繼續發揮內部審計在醫院運行發展過程中“治未病”的重要作用,緊緊把握內部審計監督與服務的職能,進一步準確定位、關口前移,實現全過程風險控制,不斷拓展內部審計監督的廣度和深度,有效防范風險隱患、堵塞管理漏洞、提升審計質量,讓審計工作真正成為服務醫院發展和決策依據的必要手段,促進醫院精細化管理水平持續提升,更好地助力醫院的高質量發展!
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